墨脱县人民政府
目 录
第一部分 墨脱县公安局概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 墨脱县公安局2024年度部门预算明细表
第三部分 墨脱县公安局2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共墨脱县公安局构成情况
一、部门决算单位构成
墨脱县公安局设置10个内设机构。即:办公室(110指挥中心、政工人事科)、国内安全保卫大队、刑事侦查大队(经济犯罪侦查大队、禁毒大队)、交通管理大队、治安管理大队(爆炸物品监管大队、网络安全保卫大队)、看守所(拘留所)、出入境管理大队、特警大队、法制室(警务督察大队)、警务保障室。内设机构均为副科级建制。
二、部门职责和机构设置
(一)内设机构职责
1.办公室(110指挥中心、政工人事科)职责为:负责局机关综合协调、督促检查工作;负责文电、会务、机要、档案、政务等机关运转日常工作;承担局机关有关规范性文件的审核和会议材料、综合性文稿起草及审定工作;负责机要、通信工作;负责公安政治工作;负责人大代表建议和政协委员提案的协调办复工作;承担局机关保密、信息报送、综合统计和服务保障工作;负责本局新闻宣传工作;负责全局机关人事工作;负责本系统离退休人员的管理、服务以及局机关所属事业单位的党群工作;负责接报警和指挥出警工作;负责授权的警务指挥及协调工作;负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作。
2.国内安全保卫大队职责为:负责国内安全保卫、反邪教等工作;负责对维权活动、非政府组织进行调查工作、负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。
3.刑事侦查大队(经济犯罪侦查大队、禁毒大队)职责为:负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作,负责刑事科学技术工作;承担县级禁毒委员会的日常工作等。
4.交通管理大队职责为:负责交通管理工作;承担道路治安巡逻任务。
5.治安管理大队(爆炸物品监管大队、网络安全保卫大队)职责为:负责治安管理、户政管理、公共信息网络安全监察等工作;负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作;负责对公共场所、特种行业的管理,依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理;负责突发事件处置工作。
6.看守所(拘留所)职责为:依法对羁押人员实行武装警戒看守,保障看守所安全。
7.出入境管理大队职责为:负责掌握、收集出入境信息、负责全县出入境管理、外事及外国人管理,查处入境人员违反法律法规案件、事件,打击非法移民活动。
8.特警大队职责为:负责处置暴力恐怖犯罪,处置严重暴力性犯罪和暴力犯罪嫌疑人抓捕及人质解救;负责处置暴乱、骚乱事件;负责处置大规模流氓滋扰等重特大治安事件;负责处置对抗性强的群体性事件;担负重大活动安全保卫任务;参与自然灾害事故救援工作和现场秩序维护等。
9.法制室(警务督察大队)职责为;负责公安法制方面的工作;负责公安纪检、督查、监察、审计工作;负责维护民警合法权益工作;负责公安信访工作,办理人民群众来信,接待人民群众来访等。
10.警务保障室职责为:负责财务、装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作;负责全局机关安全保卫及派出所财务管理工作;负责公安机关有关援藏资金、项目的管理和国有资产管理工作。
(二)公安派出所
1.机构设置:墨脱县设置7个公安派出所,有县公安局统一管理。即:县城派出所、加热萨乡派出所、帮辛乡派出所、甘登乡派出所、背崩乡派出所派出所(移交边防)、达木乡派出所(移交边防)均为正科级建制,实行双重管理体制,以县公安局管理为主。
2.工作职责:负责收集、掌握、报告影响社会稳定和治安大局稳定的情报信息;管理辖区内的实有人口;依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品;配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故;依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作,组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范;通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索查破刑事案件、保护犯罪现场,并协助侦查部门侦破案件;依法查处治安案件,调解治安纠纷;协助上级公安机关做好处置群体性事件工作;接受群众报警求助,为群众提供服务。
(三)便民警务站
1.机构设置:墨脱县设置6个便民警务站:县完小便民警务站、亚东村便民警务站、双拥路便民警务站、东部路便民警务站、嘎隆便民警务站、贡日便民警务站。便民警务站均为副科级建制。
2.工作职责:负责治安巡逻,预防、制止查处各类违法犯罪行为;受理群众报警,按照上级处警指令对刑事案件、治安案件、交通案件、群体性事件和自然灾害事故等进行先期处置;配合交警维护交通秩序,指挥疏导交通,依法纠正、预防和减少交通事故的发生,受理群众的求助,接受群众关于户籍、出入境、暂住人口及车驾管理等方面的业务咨询;收集、掌控、上报维护稳定、治安动态等方面的相关信息;开展法制、公共阿安全等宣传;依法开展备勤处突工作。
第二部分 墨脱县公安局2024年度部门预算明细表
(表格详见附件
部门预算草案报表 (6))
第三部分 墨脱县公安局2024年度预算数据分析
一、部门收支总体情况
2024年收支总预算7379.34万元。收入包括:一般公共预算拨款收入6104.08万元、上年结转1275.26万元;支出包括:一般公共安全支出6277.70万元、社会保障和就业支出484.73万元、卫生健康支出283.44万元、住房保障支出333.47万元。
二、部门收入总体情况
2024年收入预算总量7379.34万元,同比增加1673.92万元,主要原因:一是上年资金结转;二是由于是人员变动以及增资影响,按规定发放的工资福利增加。其中:上年结转1275.26万元, 占17.28%;2024年一般公共预算拨款收入6104.08万元,占82.72%。
三、部门支出总体情况
2024年支出预算总量7379.34万元,同比增加1673.92万元,主要原因:一是上年资金结转;二是由于是人员变动以及增资影响,按规定发放的工资福利增加。其中:基本支出4670.8万元,占63.30%;项目支出2708.54万元,占36.7%。
四、财政拨款收支总体情况
2024财政拨款收支总预算7379.34万元,同比增加1673.92万元,主要原因:一是上年资金结转;二是由于是人员变动以及增资影响,按规定发放的工资福利增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入6104.08万元、上年结转1275.26万元;支出包括:一般公共安全支出6277.70万元、社会保障和就业支出484.73万元、卫生健康支出283.44万元、住房保障支出333.47万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年度年初预算6104.08为万元,比2023年执行数增加了398.66万元,主要是:由于是人员变动以及增资影响,按规定发放的工资福利增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
2024年一般公共预算当年拨款6104.08万元,主要用于以下方面:一般公共安全支出5002.44万元,占81.95%;社会保障和就业支出484.73万元、占7.94%;卫生健康支出283.44万元、占4.61%;住房保障支出333.47万元、占5.5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共安全支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构(项)预算数为5002.44万元,比2023年执行数增加了888.79万元,上升17.77%。主要是由于是人员变动以及增资影响,按规定发放的工资福利增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算支出为480.07万元,比2023 年执行数减少496.42万元,下降1.03%。主要是因为人员变动(公益性岗位养老保险由县人社局拨款)。
3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算支出为2.76万元。比2023 年执行数增加0.11万元,上升0.96%。主要是由于是人员变动以及增资影响,按规定发放的工资福利增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算支出为52.41万元,比2023 年执行数增加1.11万元,上升2.11%。主要是由于是人员变动以及增资影响,按规定发放的工资福利增加。
5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2024年预算支出为231.03,比2023 年执行数增加5.93万元,上升2.57%。主要是由于是人员变动以及增资影响,按规定发放的工资福利增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算支出为333.47 万元,比2023 年执行数增加7.77万元,上升2.33%。主要是由于是人员变动以及增资影响,按规定发放的工资福利增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出4670.8万元,其中:
人员经费4228.93万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、加班补助、休假探亲费)、住房公积金。
公用经费441.87万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出)、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为70.06万元,公车运行费 65.06 万元。公务接待费5万元。“三公”经费预算比2023年减少14.94万元,减少9.28%。
八、政府性基金预算支出总体情况
公安局2024年无政府性基金收入与支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
公安局2024年无政府性基金。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2024年机关运行经费财政拨款预算448.87万元,比2023年预算增加19.47万元,增长4.34%。主要原因是人员经费增加。
(二)政府采购情况说明。
2024年未单独安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2024年1月底,本单位共有车辆31辆,其中:执法执勤用车24辆,其他用车7辆,报废1辆。2024年部门预算未安排购置车辆。
(四)2024年预算绩效情况说明。
预算编制:按照财政厅2024年部门预算编制要求,按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,准确编制人员经费和公用经费,做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位无扶贫资金。
(六)政府债务情况。
本单位无债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)是指相关的党委机构正常运转方面的支出。
五、政府性基金收入,县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。
六、基本支出,指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
七、项目支出,指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
八、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。